岗位职责
并购经验财务规划财务信息化财务预算费用管理金蝶审计账务管理
1、不定期开展专项审计、财务收支审计等;
2、负责对所涉及的审计事项编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
3、协助各部室制定完善必要的规章制度;
4、负责有关审计资料的收集、整理、归档工作;
5、其他交办工作。
岗位要求
任职资格:
1、专科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、有2年以上审计相关工作经验;
3、熟悉各类相关法律法规、行业规范,具备良好的分析判断能力;
4、具备较强责任心,沟通协调能力和团队协作精神;
5、有注册会计师优先
晋升机制
审计助理审计专员审计主管审计经理总监
工作地址
山东省济宁市兖州区·济宁兖州区山东泰丰智能控制股份有限公司(济宁市高新区海川路66号)
HR信息
韩先生
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